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集团召开2019年度审计工作会
发布时间:2019-03-26

  3月8日集团召开了重组以来首次审计工作会。采用视频会议形式,共330余人参加。集团副总经理李少陵主持,集团总经理薛刚、董事陈方俊和总法律顾问王钤出席。

  审计部路玉杰做了工作报告,回顾总结2018年重点工作,梳理2019年工作思路。薛刚充分肯定了内部审计工作,提出五点要求:

  一、服务集团发展,加强风险防控。要突破传统审计理念,构筑以服务集团发展战略目标为目的,以风险导向审计为核心,覆盖经营管理全过程的“审计与风险防控”体系。

  二、聚焦重点,做到审计全覆盖。围绕当前和今后一个时期集团重点工作,及时跟进,推进有深度、有步骤、有成效的审计全覆盖。

  三、健全审计整改机制,强化审计成果运用。企业主要负责人为整改第一责任人,将落实整改纳入领导班子议事决策范围,对审计发现的问题,深刻剖析问题根源,研究治本之策,建立长效机制,以整改促发展、强队伍。

  四、健全内审机构,加强人才队伍建设,全面提升内审人员素质和水平。明确制度规定,支持和保障内审工作开展。

  五、创新体制机制,推动内部审计高质量发展。审计工作要一切出于公心,一切按规矩办事,并要适应经济发展新常态,创新审计理念,转换思维方式,提高审计质量和效率。注意三个区分开来,防范审计风险。

  最后,李少陵就贯彻落实薛总讲话精神提出三点意见:一是进一步提高认识,把握好集团改革发展新要求;二是进一步明确工作思路,助力集团改革发展新需要;三是进一步做好经济责任审计整改工作,打好集团改革发展的基础。